Tamtron Group Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024 ja taloudellinen ohjeistus 2024 vuodelle: Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kannattavaa kasvua
Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 15.08.2024 klo 09:00:00 EEST
Tämä tiedote on tiivistelmä Tamtron Group -konsernin tammi-kesäkuu 2024 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton, ja suluissa olevat luvut ovat vertailukauden 2023 lukuja, ellei toisin mainita. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://tamtrongroup.com/fi/sijoittajat/
Puolivuosikatsauksen pääkohdat:
Tammi-kesäkuu 2024 lyhyesti
- Liikevaihto kasvoi 5,2 % edellisestä vuodesta ja oli 24 805 (23 577) tuhatta euroa
- Liikevoitto oli 1 156 (955) tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 4,7 % (4,1 %)
- Konserniliikearvon poistoilla oikaistu liikevoitto 2 218 (1 950) tuhatta euroa, ja liikevoittoprosentti 8,9 % (8,3 %)
- Käyttökate oli 2 895 (2 562) tuhatta euroa ja käyttökateprosentti 11,7 % (10,9 %)
- Tilikauden voitto/tappio oli 587 (369) tuhatta euroa
- Oman pääoman tuotto oli 2,9 % (2,1 %) 30.6. päättyneellä 6 kuukauden jaksolla, ja 5,0 % (-2,4 %) 30.6. päättyneellä 12 kuukauden jaksolla
- Konserniliikearvon poistoilla oikaistu oman pääoman tuotto oli 8,1 % (7,9 %) 30.6. päättyneellä 6 kuukauden jaksolla, ja 15,7 % (10,0 %) 30.6. päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.
Ohjeistus vuodelle 2024
Päivitetyt näkymät (julkaistu 15.8.2024)
Tamtron tarkentaa odotuksia liikevaihdon osalta noin 54-56 miljoonaan euroon tilikaudella 2024 ja käyttökatteen pysyvän vakaana 10-13 prosenttia liikevaihdosta.
Toteumaan vaikuttaa edelleen erityisesti suuremmat järjestelmätoimitukset, joiden toteutumiseen ja tuloutumisen ajankohtaan liittyy epävarmuutta.
Aiemmat näkymät vuodelle 2024 (julkaistu 2.2.2023)
Tamtron arvioi liikevaihdon olevan noin 54-60 miljoonaa euroa tilikaudella 2024 ja käyttökatteen pysyvän vakaana 10-13 prosenttia liikevaihdosta.
Konsernin avainluvut*
(tuhatta euroa, ellei toisin mainittu) | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-30.6.2023 | 1.1.2023-31.12.2023** |
Liikevaihto | 24 805 | 23 577 | 54 928 |
Liikevoitto | 1 156 | 955 | 2 456 |
Liikevoitto (oikaistu)*** | 2 218 | 1 950 | 4 516 |
Liikevoitto-% | 4,7 % | 4,1 % | 4,5 % |
Liikevoitto-% (oikaistu)*** | 8,9 % | 8,3 % | 8,2 % |
Tilikauden voitto (tappio) | 587 | 369 | 787 |
Myyntikate | 14 710 | 12 983 | 29 004 |
Myyntikate-% | 59,3 % | 55,1 % | 52,8 % |
Käyttökate | 2 895 | 2 562 | 5 932 |
Käyttökate-% | 11,7 % | 10,9 % | 10,8 % |
Henkilöstökulut | -8 665 | -7 660 | -16 934 |
Henkilöstön määrä keskimäärin | 277 | 252 | 269 |
Konsernin tilauskanta | 10 373 | 14 046 | 9 358 |
Rahat ja pankkisaamiset | 2 397 | 2 989 | 1 754 |
Korolliset velat | 11 619 | 13 781 | 12 284 |
Investoinnit | 866 | 9 585 | 10 275 |
Oma pääoma | 20 497 | 19 442 | 20 102 |
Taseen loppusumma | 42 225 | 44 255 | 46 230 |
Omavaraisuusaste | 48,5 % | 43,9 % | 43,5 % |
Oman pääoman tuotto-% | 2,9 % | 2,1 % | 4,5 % |
Oman pääoman tuotto-% (12kk)**** | 5,0 % | -2,4 % | 4,5 % |
Oman pääoman tuotto-% (oikaistu)*** | 8,1 % | 7,9 % | 16,3 % |
Oman pääoman tuotto-% (12kk, oikaistu)***,**** | 15,7 % | 10,0 % | 16,3 % |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa/osake | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
*) Tamtron Group -konsernin tilinpäätös laaditaan noudattaen suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (FAS).
**) Vertailukauden 1.1.-31.12.2023 luvut ovat tilintarkastettuja
***) Konserniliikearvon poistot oikaistu tunnusluvun laskennassa
****) Oman pääoman tuotto-% laskettu 30.6. päättyneelle 12 kuukauden jaksolle 6 kuukauden jakson sijaan paremman vertailukelpoisuuden takia
Toimitusjohtajan katsaus
Tamtron saavutti jälleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyviä tuloksia haastavassa markkinatilanteessa. Liikevaihtomme kasvoi 5,2 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 24,8 miljoonaa euroa. Vahvan myyntikatteen ansiosta käyttökate kasvoi 13,0 % edellisvuodesta ja oli 2,9 miljoonaa euroa. Onnistuimme hallitsemaan hyvin toiminnassa inflaatiopaineiden aiheuttamaa kustannusten nousua.
Liiketoiminta-alueistamme Onboard ja Digital services kehittyivät erityisen hyvin. Onboard-liiketoimintayksikössä orgaaniselle kasvulle tärkeät OEM-asiakkuusprojektit ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja siirtyneet kesän aikana tuotantovaiheeseen. Olemme aloittaneet toimitukset uusille asiakkaille, jotka ovat tyytyväisiä niiden laatuun ja toimivuuteen. Liikevaihdon kehitykseen näiden asiakkuuksien täysimääräinen vaikutus syntyy vuonna 2025. Saimme alkuvuonna Digital services -yksikön tähän mennessä suurimman tilauksen Keski-Eurooppalaiselta kiertotaloustoimijalta, joka ottaa mScales-palvelun käyttöönsä lähivuosina seitsemässä eri Euroopan maassa ensimmäisten toimitusten ajoittuessa tälle syksylle. Tämä on merkittävä saavutus digitaalisten palveluidemme kansainvälistymisessä ja vahvistaa asemaamme johtavana toimijana älykkäiden punnitus- ja mittausratkaisujen markkinoilla.
Asiakastoimialoistamme rakentaminen ja siihen liittyvä työkonekauppa on edelleen vaisua, mutta Onboard- liiketoiminta kehittyi siitä huolimatta vahvasti muiden asiakassegmenttien positiivisen kehityksen myötä. Järjestelmäratkaisujen puolella erityisesti akkuteollisuuden asiakkaiden investointihankkeisiin liittyy epävarmuutta ja tälle vuodelle suunniteltuja projekteja on siirretty tulevaisuuteen. Tämä on hidastanut uusien tilausten saantia ja vaikuttanut järjestelmäpuolen tilauskantaan. Olemme kuitenkin luottavaisia, että järjestelmäpuolella pystymme saavuttamaan tulevaisuudessa kasvua kansainvälisten asiakkuuksien lisääntymisen myötä ja asiakkaat useilla toimialoilla ovat kiinnostuneita tarjoamistamme ratkaisuista. Peruskysyntä Tamtronin ratkaisuille on vakaata.
Olemme jatkaneet toimintamme kehittämistä ja panostaneet erityisesti myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen. Olemme ottaneet alkuvuonna käyttöön koko konsernin yhteisen CRM-järjestelmän, joka mahdollistaa yhtenäisen asiakastiedon hallinnan, tehostaa myyntitiimien yhteistyötä ja kehittää yhtenäisiä myyntiprosesseja. Olemme myös lisänneet markkinoinnin automatisointia ja digitaalista näkyvyyttä. Nämä toimenpiteet tukevat orgaanisen kasvun kiihdyttämistä ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja ennustamista.
Yhtiömme taloudellinen asema on vahva ja vakaa. Olemme ylläpitäneet hyvän kannattavuustason. Olemme myös varautuneet mahdollisiin yritysostoihin, jotka voisivat tukea strategiaamme ja laajentaa markkina-aluettamme tai tuotevalikoimaamme. Lainojen lyhentäminen on vahvistanut tasetta, mikä mahdollistaa yrityskauppojen toteuttamista myös ulkoisella rahoituksella tulevaisuudessa.
Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, kumppaneitamme ja henkilöstöämme luottamuksesta ja sitoutumisesta yhtiömme menestykseen. Olemme jälleen osoittaneet, että voimme sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja luoda kestävää kasvua ja kannattavuutta. Katson luottavasti tulevaisuuteen ja odotan innolla loppuvuotta, jonka aikana viemme kehityshankkeita eteenpäin ja toteutamme yhtiön kasvustrategiaa.
Mikko Keskinen
Toimitusjohtaja
Tamtron Group Oyj
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut katsauskauden päättymisen jälkeen olennaisia muutoksia.
Tuloksen julkistustilaisuus
Tamtron Group Oyj:n vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen julkistustilaisuus järjestetään torstaina 15.8.2024 kello 13.00.
Tilaisuudessa Tamtron Group Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Keskinen ja talousjohtaja Miika Tuominen esittelevät ja kommentoivat katsauskauden tulosta. Tilaisuus on suomenkielinen ja sen voi katsoa suoratoistona osoitteessa: https://tamtron.videosync.fi/2024-08-15-tulosjulkistus
Esitysmateriaali ja tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla: https://www.tamtrongroup.com/fi/sijoittajat
Lisätietoja antaa
Mikko Keskinen, toimitusjohtaja, Tamtron
[email protected]
Hyväksytty neuvonantaja, Translink Corporate Finance Oy
Puh. +358 40 091 8855
[email protected]